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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
690514-196-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
690514-196-CM18 Articulos de escritorio |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
División Mantenimiento |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.979.790-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Rivas Vicuña 365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.979.790-6 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rivas Vicuña 365 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
4580 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rivas Vicuña 365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL 3ARIES |
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Razón Social |
COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA
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R.U.T. |
76.061.008-9 |
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Sucursal |
COMERCIAL 3ARIES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122011 2239-4-LP14
| Carpetas para archivos | 50 | | (1007508 )CARPETA TORRE OFICIO VINIL PIGMENTADA AZUL UNIDAD 1025508 | (1007508) CARPETA TORRE OFICIO VINIL PIGMENTADA AZUL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 487,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.350
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$ 24.350
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Total Neto
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$ 24.350
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Descuento
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$ 244
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.580
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 28.686
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.