Orden de Compra. Nº690518-10-SE18 "Orden de compra desde 690518-6-LP17"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 690518-10-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2018
Nombre de la Orden de Compra Orden de compra desde 690518-6-LP17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 690518-6-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Z.B. "Antofagasta"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Ejército 01530 interior - Antofagasta
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación Ejército 01530 interior - Antofagasta
Comuna Antofagasta
Impuesto 912000
Dirección de Envío de la Factura Ejército 01530 interior - Antofagasta
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor izquierdosoto
Razón Social JESSICA ESMERALDA IZQUIERDO SOTO
R.U.T. 17.120.553-0
Sucursal izquierdosoto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1Unidad no definida   $ 4.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800.000 $ 4.800.000
Total Neto $ 4.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 912.000
TOTAL OC $ 5.712.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.