Orden de Compra. Nº690518-9-SE19 "orden de compra desde 690518-8-LP18"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 690518-9-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-01-2019
Nombre de la Orden de Compra orden de compra desde 690518-8-LP18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 690518-8-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Z.B. "Antofagasta"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Ejército 01530 interior - Antofagasta
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación Ejército 01530 interior - Antofagasta
Comuna Antofagasta
Impuesto 26714
Dirección de Envío de la Factura Ejército 01530 interior - Antofagasta
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios Integrales M&F Limitada
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES M&F LIMITADA
R.U.T. 76.854.301-1
Sucursal Servicios Integrales M&F Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definidaREPARACIÓN DE EMERGENCIA DE FUGA DE AGUA DEL DEPARTAMENTO N°405 DEL CONDOMINIO CAROL URZUA TORRE "B" SERVICIO QUE SERA CANCELADO POR EL CENTRO DE COSTO 1100080190.REPARACIÓN DE EMERGENCIA DE FUGA DE AGUA DEL DEPARTAMENTO N°405 DEL CONDOMINIO CAROL URZUA TORRE "B" SERVICIO QUE SERA CANCELADO POR EL CENTRO DE COSTO 1100080190. $ 140.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.600 $ 140.600
Total Neto $ 140.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.714
TOTAL OC $ 167.314


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.