Orden de Compra. Nº690519-224-SE16 "MATERIALES OVEJERO N°972 - VFS P.NATALES"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 690519-224-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OVEJERO N°972 - VFS P.NATALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 690519-2-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Z.B. "Punta Arenas"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt 098
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación Jorge Montt 098
Comuna Punta Arenas
Impuesto 41916,554113
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 098
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FLORENCIO SEGUNDO MARTINEZ SOTO Y CIA LIMITADA
Razón Social FLORENCIO SEGUNDO MARTINEZ SOTO Y CIA LIMITADA
R.U.T. 81.589.600-9
Sucursal FLORENCIO SEGUNDO MARTINEZ SOTO Y CIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos1UnidadLLAVE LAVATORIOLLAVE LAVATORIO $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504
40141702
Grifos1UnidadDESAGUE LAVATORIODESAGUE LAVATORIO $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
40141702
Grifos1UnidadSIFON DE LAVATORIOSIFON DE LAVATORIO $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
40141702
Grifos1UnidadSELLO ANTIFUGASELLO ANTIFUGA $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689
40141726
Tomas de agua1UnidadTUBO SILICONATUBO SILICONA $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
40141702
Grifos1UnidadJUEGO DE BAÑO COMPLETOJUEGO DE BAÑO COMPLETO $ 79.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.832 $ 79.832
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1UnidadTEFLONTEFLON $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.773 $ 2.773
40141702
Grifos1UnidadKIT DE LAVAPLATOSKIT DE LAVAPLATOS $ 95.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.689 $ 95.689
30151701
Tubos de bajada4UnidadTUBOS FUSIONTUBOS FUSION $ 2.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.220 $ 10.218
27111720
Llave "T" para grifos2UnidadLLAVES ANGULAR CON FLEXIBLELLAVES ANGULAR CON FLEXIBLE $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
39121419
Conexiones flexibles2UnidadFLEXIBLEFLEXIBLE $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
Total Neto $ 220.613
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.917
TOTAL OC $ 262.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.