Orden de Compra. Nº
690519-224-SE16
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MATERIALES OVEJERO N°972 - VFS P.NATALES
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
690519-224-SE16
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-06-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES OVEJERO N°972 - VFS P.NATALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
690519-2-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Bienestar - Z.B. "Punta Arenas"
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra
Jorge Montt 098
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.045-1
Dirección de Facturación
Jorge Montt 098
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
41916,554113
Dirección de Envío de la Factura
Jorge Montt 098
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FLORENCIO SEGUNDO MARTINEZ SOTO Y CIA LIMITADA
Razón Social
FLORENCIO SEGUNDO MARTINEZ SOTO Y CIA LIMITADA
R.U.T.
81.589.600-9
Sucursal
FLORENCIO SEGUNDO MARTINEZ SOTO Y CIA LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40141702
Grifos
1
Unidad
LLAVE LAVATORIO
LLAVE LAVATORIO
$ 10.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.504
$ 10.504
40141702
Grifos
1
Unidad
DESAGUE LAVATORIO
DESAGUE LAVATORIO
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
40141702
Grifos
1
Unidad
SIFON DE LAVATORIO
SIFON DE LAVATORIO
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
40141702
Grifos
1
Unidad
SELLO ANTIFUGA
SELLO ANTIFUGA
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.689
$ 2.689
40141726
Tomas de agua
1
Unidad
TUBO SILICONA
TUBO SILICONA
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
40141702
Grifos
1
Unidad
JUEGO DE BAÑO COMPLETO
JUEGO DE BAÑO COMPLETO
$ 79.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.832
$ 79.832
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
1
Unidad
TEFLON
TEFLON
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.773
$ 2.773
40141702
Grifos
1
Unidad
KIT DE LAVAPLATOS
KIT DE LAVAPLATOS
$ 95.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.689
$ 95.689
30151701
Tubos de bajada
4
Unidad
TUBOS FUSION
TUBOS FUSION
$ 2.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.220
$ 10.218
27111720
Llave "T" para grifos
2
Unidad
LLAVES ANGULAR CON FLEXIBLE
LLAVES ANGULAR CON FLEXIBLE
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.882
$ 5.882
39121419
Conexiones flexibles
2
Unidad
FLEXIBLE
FLEXIBLE
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
Total Neto
$ 220.613
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.917
TOTAL OC
$ 262.530
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.