Orden de Compra. Nº
690519-281-SE14
"
GRANADEROS 540 - VFS P.A
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
690519-281-SE14
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-07-2014
Nombre de la Orden de Compra
GRANADEROS 540 - VFS P.A
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
690519-1-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Zona de Bienestar "Punta Arenas"
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra
Jorge Montt 098
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.045-1
Dirección de Facturación
Jorge Montt 098
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
35668,9066782
Dirección de Envío de la Factura
Jorge Montt 098
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria El Aguila Ltda.
Razón Social
FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T.
83.957.900-4
Sucursal
Ferreteria El Aguila Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40141702
Grifos
1
Unidad no definida
DECOR STAIN NATURAL GL
DECOR STAIN NATURAL GL
$ 16.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.765
$ 16.765
40141702
Grifos
2
Unidad no definida
LLAVE BOLA P/JARDIN 1/2"
LLAVE BOLA P/JARDIN 1/2"
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.530
$ 3.529
40141702
Grifos
1
Unidad no definida
BAÑO EXPRESS BLANCO 20 CM C/BOTON LATERAL
BAÑO EXPRESS BLANCO 20 CM C/BOTON LATERAL
$ 79.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.328
$ 79.328
40141702
Grifos
1
Unidad no definida
COMBINACION LAVAPLATO EN V AZTECA
COMBINACION LAVAPLATO EN V AZTECA
$ 11.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.387
$ 11.387
40141702
Grifos
2
Unidad no definida
FLEXIBLE MALLA ACERO HI-HE 1/2X40
FLEXIBLE MALLA ACERO HI-HE 1/2X40
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.764
$ 1.765
40141702
Grifos
1
Unidad no definida
SIFON MOVIBLE 1.11/4X1 1/2"
SIFON MOVIBLE 1.11/4X1 1/2"
$ 3.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.176
$ 3.176
40141702
Grifos
1
Unidad no definida
KIT INSTALACION WC PISO
KIT INSTALACION WC PISO
$ 5.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.824
$ 5.824
40141702
Grifos
1
Unidad no definida
SIFON LOA ENT 1 1/4-1 1/2 SAL CURVA STAN
SIFON LOA ENT 1 1/4-1 1/2 SAL CURVA STAN
$ 1.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.496
$ 1.496
40141702
Grifos
1
Unidad no definida
MONOMANDO TINA DUCHA STUTTGART-TAUMM
MONOMANDO TINA DUCHA STUTTGART-TAUMM
$ 21.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.092
$ 21.092
40141702
Grifos
1
Unidad no definida
PUERTA LISA INT B/PINO 0.80X2 MT
PUERTA LISA INT B/PINO 0.80X2 MT
$ 18.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.067
$ 18.067
40141702
Grifos
1
Unidad no definida
CERRADURA TUBULAR 4040BS
CERRADURA TUBULAR 4040BS
$ 21.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.412
$ 21.412
40141702
Grifos
2
Unidad no definida
BISAGRA 84 POML 3X3"
BISAGRA 84 POML 3X3"
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.353
40141702
Grifos
1
Unidad no definida
BROCHA PLANA CERDA 1/2X2"
BROCHA PLANA CERDA 1/2X2"
$ 1.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.538
$ 1.538
Total Neto
$ 187.731
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.669
TOTAL OC
$ 223.400
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.