Orden de Compra. Nº690519-337-SE16 "2 CALDERAS ED.PIONEROS N°1168 DP 63 - VFS P.ARENAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 690519-337-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-12-2016
Nombre de la Orden de Compra 2 CALDERAS ED.PIONEROS N°1168 DP 63 - VFS P.ARENAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 690519-3-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Z.B. "Punta Arenas"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt 098
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación Jorge Montt 098
Comuna Punta Arenas
Impuesto 368030
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 098
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TEKNOSOL
Razón Social SOC INGENIERIA Y CLIMATIZACION LIMITADA
R.U.T. 77.405.380-8
Sucursal TEKNOSOL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40102004
Calderas de gas natural2Unidad no definidaCALDERA DE PIE HORIZONTALCALDERA DE PIE HORIZONTAL $ 968.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.937.000 $ 1.937.000
Total Neto $ 1.937.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 368.030
TOTAL OC $ 2.305.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.