Orden de Compra. Nº690519-355-SE14 "SERVICIO ASEO Y JARDINERIA - JARDIN I. CONE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 690519-355-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-08-2014
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO Y JARDINERIA - JARDIN I. CONE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 690519-2-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar "Punta Arenas"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt 098
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación Jorge Montt 098
Comuna *
Impuesto 37810
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 098
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios Stars
Razón Social CARLOS ANDRES MAYORGA VERA
R.U.T. 15.582.026-8
Sucursal Servicios Stars
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaSERVICIO DE ASEO Y JARDINERIA MES DE AGOSTOSERVICIO DE ASEO Y JARDINERIA MES DE AGOSTO $ 199.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000
Total Neto $ 199.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.810
TOTAL OC $ 236.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.