Orden de Compra. Nº
690519-44-SE13
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MATERIALES PARA PJE.BULNES 428-V.FISCALES
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
690519-44-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-02-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA PJE.BULNES 428-V.FISCALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
690519-1-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Zona de Bienestar No 5 Punta Arenas
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra
Jorge Montt 098
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.045-1
Dirección de Facturación
Jorge Montt 098
Comuna
*
Impuesto
29362,1848739111
Dirección de Envío de la Factura
Jorge Montt 098
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria El Aguila Ltda.
Razón Social
FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T.
83.957.900-4
Sucursal
Ferreteria El Aguila Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162001
Puntas
2
Unidad no definida
PUNTAS 1,1/2" 1/2KG
PUNTAS 1,1/2" 1/2KG
$ 782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.564
$ 1.563
31211505
Pinturas aceitosas
2
Galón
BARNIZ MARINO NATURAL 1 GL
BARNIZ MARINO NATURAL 1 GL
$ 11.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.504
$ 22.504
46181504
Guantes protectores
1
Unidad
GUANTE LATEX NEOPREN ALBAÑIL
GUANTE LATEX NEOPREN ALBAÑIL
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
24102203
Equipo o herramientas de sellado de sacos
3
Unidad
SACO PAPERO 60X92POLYTEX
SACO PAPERO 60X92POLYTEX
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 705
$ 706
30161701
Alfombrado
2
Unidad
THOMSIT ALFOMBRA 4.5KG
THOMSIT ALFOMBRA 4.5KG
$ 22.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.210
$ 45.210
31211505
Pinturas aceitosas
3
Unidad
OLEO PROFESIONAL BLANCO 1 GL
OLEO PROFESIONAL BLANCO 1 GL
$ 13.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.311
$ 40.311
31211504
Pinturas de cobertura
2
Unidad
PASTA MURO BOLSA 1 KG
PASTA MURO BOLSA 1 KG
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.664
$ 1.664
42202301
Unidades bidimensionales de acelerador lineal de t
4
Unidad
SIKA BOOM -S 500CC
SIKA BOOM -S 500CC
$ 4.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.128
$ 19.126
31211604
Diluyentes para pinturas
3
Unidad
AGUARRAS MINERAL ENV 1 LT PASSOL
AGUARRAS MINERAL ENV 1 LT PASSOL
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.016
$ 5.017
31201512
Cinta Transparente
4
Unidad
CINTA EMBALAJE 3M TRANSP. 48MM X 40M
CINTA EMBALAJE 3M TRANSP. 48MM X 40M
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.648
$ 1.647
31162309
Estantes de montaje
2
Unidad
BISAGRA 4 Nº 840 ZINCADA C/TORNILLO
BISAGRA 4 Nº 840 ZINCADA C/TORNILLO
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.840
$ 2.840
47121812
Raspadores de limpieza
2
Unidad
VIRUTILLA LIQUIDA
VIRUTILLA LIQUIDA
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.840
$ 2.840
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA 2" M/MADERA DE CERDA 51 MM
BROCHA 2" M/MADERA DE CERDA 51 MM
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.648
$ 1.647
23231602
Rodillo de terminación
2
Unidad
RODILLO CHIPORRO NAT 24 CM
RODILLO CHIPORRO NAT 24 CM
$ 3.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.210
$ 7.210
31211901
Paños para herramientas
1
kilogramo
TRAPO LIMPIEZA ENV 1 KG
TRAPO LIMPIEZA ENV 1 KG
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.420
$ 1.420
Total Neto
$ 154.538
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.362
TOTAL OC
$ 183.900
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.