Orden de Compra. Nº690519-44-SE13 "MATERIALES PARA PJE.BULNES 428-V.FISCALES"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 690519-44-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PJE.BULNES 428-V.FISCALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 690519-1-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar No 5 Punta Arenas
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt 098
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación Jorge Montt 098
Comuna *
Impuesto 29362,1848739111
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 098
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda.
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162001
Puntas2Unidad no definidaPUNTAS 1,1/2" 1/2KGPUNTAS 1,1/2" 1/2KG $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.564 $ 1.563
31211505
Pinturas aceitosas2GalónBARNIZ MARINO NATURAL 1 GLBARNIZ MARINO NATURAL 1 GL $ 11.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.504 $ 22.504
46181504
Guantes protectores1UnidadGUANTE LATEX NEOPREN ALBAÑILGUANTE LATEX NEOPREN ALBAÑIL $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
24102203
Equipo o herramientas de sellado de sacos3UnidadSACO PAPERO 60X92POLYTEXSACO PAPERO 60X92POLYTEX $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705 $ 706
30161701
Alfombrado2UnidadTHOMSIT ALFOMBRA 4.5KGTHOMSIT ALFOMBRA 4.5KG $ 22.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.210 $ 45.210
31211505
Pinturas aceitosas3UnidadOLEO PROFESIONAL BLANCO 1 GLOLEO PROFESIONAL BLANCO 1 GL $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.311 $ 40.311
31211504
Pinturas de cobertura2UnidadPASTA MURO BOLSA 1 KGPASTA MURO BOLSA 1 KG $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
42202301
Unidades bidimensionales de acelerador lineal de t4UnidadSIKA BOOM -S 500CCSIKA BOOM -S 500CC $ 4.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.128 $ 19.126
31211604
Diluyentes para pinturas3UnidadAGUARRAS MINERAL ENV 1 LT PASSOLAGUARRAS MINERAL ENV 1 LT PASSOL $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.016 $ 5.017
31201512
Cinta Transparente4UnidadCINTA EMBALAJE 3M TRANSP. 48MM X 40MCINTA EMBALAJE 3M TRANSP. 48MM X 40M $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.647
31162309
Estantes de montaje2UnidadBISAGRA 4 Nº 840 ZINCADA C/TORNILLOBISAGRA 4 Nº 840 ZINCADA C/TORNILLO $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
47121812
Raspadores de limpieza2UnidadVIRUTILLA LIQUIDAVIRUTILLA LIQUIDA $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
31211904
Brochas4UnidadBROCHA 2" M/MADERA DE CERDA 51 MMBROCHA 2" M/MADERA DE CERDA 51 MM $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.647
23231602
Rodillo de terminación2UnidadRODILLO CHIPORRO NAT 24 CMRODILLO CHIPORRO NAT 24 CM $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.210 $ 7.210
31211901
Paños para herramientas1kilogramoTRAPO LIMPIEZA ENV 1 KGTRAPO LIMPIEZA ENV 1 KG $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
Total Neto $ 154.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.362
TOTAL OC $ 183.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.