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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
691-19-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
30-07-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Mantención oficinas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Servicio de mantención y reparación para oficinas 52 y 53 cambio de alfombras. |
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Proveniente de Licitación
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691-32-A106 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SEREMI MINVU VII REGION |
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Razón Social |
SEREMI MINVU VII Región
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R.U.T. |
61.802.007-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
UNO SUR 865 DEPTO.53 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SEREMI MINVU VII Región
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R.U.T. |
61.802.007-K |
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Dirección de Facturación |
DOS NORTE N° 720, ESQUINA 1 PONIENTE, SEREMI DE VIVIENDA EDIFICIO MINVU |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
207563,03 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DOS NORTE N° 720, ESQUINA 1 PONIENTE, SEREMI DE VIVIENDA EDIFICIO MINVU |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
ANGEL GABRIEL ESCALONA CERPA
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R.U.T. |
7.911.651-3 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102508
| Restauración de albañilería, mampostería o azulejos | 1 | Unidad | Restauración de albañilería, mampostería o azulejos | Unidad de Administración/Servicio de Alfombrado |
$ 1.092.437,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.092.437
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$ 1.092.437
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Total Neto
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$ 1.092.437
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 207.563
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$ 1.300.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.