Orden de Compra. Nº691-31-SE24 "Suministro Tintas y Tóner"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 691-31-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Suministro Tintas y Tóner
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 691-7-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI MINVU VII REGION
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.802.007-K
Dirección de Unidad de Compra DOS NORTE N° 720, ESQUINA 1 PONIENTE, SEREMI DE VIVIENDA EDIFICIO MINVU
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14979036 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.802.007-K
Dirección de Facturación DOS NORTE N° 720, ESQUINA 1 PONIENTE, SEREMI DE VIVIENDA EDIFICIO MINVU
Comuna Talca
Impuesto 1056913
Dirección de Envío de la Factura DOS NORTE N° 720, ESQUINA 1 PONIENTE, SEREMI DE VIVIENDA EDIFICIO MINVU
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner25UnidadSe requiere 25 tóner de acuerdo a listadoTONER HP ORIGINALES $ 110.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.764.250 $ 2.764.240
44103105
Cartuchos de tinta70UnidadSe requieren 70 cartuchos de tinta según listadoCARTRIGES TINTA HP Y CANON ORIGINALES $ 39.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.798.460 $ 2.798.460
Total Neto $ 5.562.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.056.913
TOTAL OC $ 6.619.613


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.