Orden de Compra. Nº691-49-CM19 "Adquisición croqueras PGC"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 691-49-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-07-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición croqueras PGC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI MINVU VII REGION
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.802.007-K
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE N° 1150, 3° PISO EDIFICIO CORREOS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 324920 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.802.007-K
Dirección de Facturación DOS NORTE N° 720, ESQUINA 1 PONIENTE, SEREMI DE VIVIENDA EDIFICIO MINVU
Comuna Talca
Impuesto 68101
Dirección de Envío de la Factura DOS NORTE N° 720, ESQUINA 1 PONIENTE, SEREMI DE VIVIENDA EDIFICIO MINVU
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Atlantik Ltda.
Razón Social Libreria Atlantik Limitada
R.U.T. 76.943.080-6
Sucursal Libreria Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores500 (1007978 )LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1025978(1007978) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: 02041075; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
44111804
2239-4-LP14
Papeles de dibujo25 (1152162 )CROQUERA TORRE 16X21CMS. BLACK-COLORS 100 HJS. 10 UNIDADES 1174711(1152162) CROQUERA TORRE 16X21CMS. BLACK-COLORS 100 HJS. 10 UNIDADES; Código: 05013109; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.425 $ 298.425
Total Neto $ 358.425
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.101
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 426.526


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.