Orden de Compra. Nº691232-105-SE26 "ATENCIONES MEDICAS EN SAN ANTONIO PACIENTES SISAN"
Recuerde que el responsable del pago es ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 691232-105-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ATENCIONES MEDICAS EN SAN ANTONIO PACIENTES SISAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1017312-3-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.980.210-1
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.980.210-1
Dirección de Facturación JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS
Comuna Viña del Mar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Clinica San Antonio S.A.
Razón Social CLINICA SAN ANTONIO S.A.
R.U.T. 78.035.390-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Clinica San Antonio S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121808
Laboratorios de rayos X1UnidadEXÁMENES DE IMAGENOLOGÍA MES DE SEPTIEMBRE 2025.EXÁMENES DE IMAGENOLOGÍA MES DE SEPTIEMBRE 2025. $ 295.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.204 $ 295.204
85121808
Laboratorios de rayos X1UnidadEXÁMENES DE IMAGENOLOGÍA MES DE OCTUBRE 2025.EXÁMENES DE IMAGENOLOGÍA MES DE OCTUBRE 2025. $ 561.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 561.353 $ 561.353
85121808
Laboratorios de rayos X1UnidadEXÁMENES DE IMAGENOLOGÍA MES DE NOVIEMBRE 2025.EXÁMENES DE IMAGENOLOGÍA MES DE NOVIEMBRE 2025. $ 196.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.677 $ 196.677
85121808
Laboratorios de rayos X1UnidadEXÁMENES DE IMAGENOLOGÍA MES DE DICIEMBRE 2025.EXÁMENES DE IMAGENOLOGÍA MES DE DICIEMBRE 2025. $ 8.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.983 $ 8.983
85121808
Laboratorios de rayos X1UnidadEXÁMENES DE IMAGENOLOGÍA MES DE ENERO 2026.EXÁMENES DE IMAGENOLOGÍA MES DE ENERO 2026. $ 171.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.535 $ 171.535
85121808
Laboratorios de rayos X1UnidadEXÁMENES IMAGENOLOGÍA MES DE JULIO 2025.EXÁMENES IMAGENOLOGÍA MES DE JULIO 2025. $ 125.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.060 $ 125.060
85121808
Laboratorios de rayos X1UnidadEXÁMENES DE IMAGENOLOGÍA MES DE AGOSTO 2025.EXÁMENES DE IMAGENOLOGÍA MES DE AGOSTO 2025. $ 69.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.830 $ 69.830
Total Neto $ 1.428.642
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.428.642

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.