Orden de Compra. Nº691232-112-CM16 "CM UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 691232-112-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2016
Nombre de la Orden de Compra CM UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.980.210-1
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.980.210-1
Dirección de Facturación JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS
Comuna Viña del Mar
Impuesto 194086,3148
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGASTORE LTDA.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA
R.U.T. 76.935.880-3
Sucursal MEGASTORE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico20 (69161) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS 600 71198(69161) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS 600 ; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.580 $ 220.580
47131830
2239-7-LP12
Productos de limpieza de muebles12 (813454) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA AEROSOL LAVANDA 360 CC 12 UNIDADES 818454(813454) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA AEROSOL LAVANDA 360 CC 12 UNIDADES; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.112 $ 200.112
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos35 (975967) DESINFECTANTE VIRGINIA PASTILLA WC UNIDAD 990967(975967) DESINFECTANTE VIRGINIA PASTILLA WC UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.205 $ 30.205
0
2239-7-LP12
BOLSA ALRAS NEGRA RESISTENTE 135 X 160 CM 5 UNIDAD25 (976993) BOLSA ALRAS NEGRA RESISTENTE 135 X 160 CM 5 UNIDADES 991993(976993) BOLSA ALRAS NEGRA RESISTENTE 135 X 160 CM 5 UNIDADES; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.125 $ 131.125
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos2 (980165) LAVALOZA TREMEX ONCENTRADO AROMA LIMON VERDE 5 LITROS 2 UNIDADES 995396(980165) LAVALOZA TREMEX ONCENTRADO AROMA LIMON VERDE 5 LITROS 2 UNIDADES; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.504 $ 18.504
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel30 (1018412) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 280 M BLANCA PAQUETE 2 ROLLOS 1038482(1018412) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 280 M BLANCA PAQUETE 2 ROLLOS; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.320 $ 430.320
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl12 (1032193) CLORO IMPEKE CLORO GEL LIMON 900 ML 1060464(1032193) CLORO IMPEKE CLORO GEL LIMON 900 ML; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.508 $ 11.508
Total Neto $ 1.042.354
Descuento $ 20.847
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 194.086
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.215.593


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.