Orden de Compra. Nº691232-1307-AG24 "Compra Ágil: 691232-258-COT24 SEÑALETICAS MEDPREVCUAR"
Recuerde que el responsable del pago es ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 691232-1307-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra Ágil: 691232-258-COT24 SEÑALETICAS MEDPREVCUAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.980.210-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.980.210-1
Dirección de Facturación JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS
Comuna Viña del Mar
Impuesto 111758
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUBLIKREA CHILE
Razón Social COMERCIAL PUBLIKREACHILE SPA
R.U.T. 76.944.568-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PUBLIKREA CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros20UnidadAdquisición de Carteles de Señalización, tamaño de 30x12 cm en acrilico blanco con letras negras, para ser instalados en puerta de madera. Adjuntar cotización e indicar plazo de entrega. SE ADJUNTA ESPECIFICACIÓNLetrero en Acrilico 5mm (30x15cms) | 2 Distanciadores, Cotización N°21.234 $ 21.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.600 $ 425.600
55121727
Letreros4UnidadConfección logo institucional en film empavonado dusted troquelado, para puerta de vidrio de 30 cm de diametro. Adjuntar cotización e indicar plazo de entrega. SE ADJUNTA ESPECIFICACIÓNEmpavonado Troquelado (30cms diametro), Cotización N°21.234 $ 40.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.600 $ 162.600
Total Neto $ 588.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.758
TOTAL OC $ 699.958


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.944.568-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.466.158-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 15.614.596-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 79.638.870-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.950.287-4 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.075.475-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.954.829-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.