Orden de Compra. Nº691232-277-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 691232-55-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 691232-277-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 691232-55-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.980.210-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.980.210-1
Dirección de Facturación AVENIDA JORGE MONTT Nº11.700 LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR
Comuna Viña del Mar
Impuesto 94274,58
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA JORGE MONTT Nº11.700 LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIVE
Razón Social LIMPIEZA VERDE SPA
R.U.T. 76.059.183-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIVE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones3BidónJabón Líquido de glicerina para Manos, Formato de 5 Litros. Indicar Aromas de producto y fecha de vencimiento debe ser desde Marzo 2027 en adelante.  $ 5.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.880 $ 17.880
14111703
Toallas de papel24UnidadToalla de papel Interfoliadas, color blanca, doble hoja. Embalaje hermético e higiénico, cada paquete debe contener como mínimo 200 unidades.   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
42132102
Cubre camillas20PaqueteSabanillas de papel color blanco, para cubrir camillas adultas. Paquete de 2 unidades de 48 metros cada uno. Informar marca de insumos que se está ofertando.   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
14111703
Toallas de papel20PaqueteToalla Jumbo de papel color blanco doble hoja, paquete de 2 unidades de 250 metros cada uno. Informar marca de insumo que se está ofertando.  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
14111704
Papel higiénico20PaquetePapel Higiénico Blanco doble hoja, paquete de 6 unidades de 250 metros cada uno. Informar marca de insumo que se está ofertando.  $ 9.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
47131602
Paños de limpieza absorbente2RolloPaño de Limpieza Reutilizable, color blanco desde 300 metros en adelante.Paño Multiuso MAXWIPE 60 Bobina 890 hojas $ 31.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.732 $ 63.732
24111503
Bolsas de plástico10RolloBolsa de Basura, Medida 110 x 120, color negro. Rollo debe contener 10 unidades.Bolsa de Basura, Medida 110 x 120, color negro. Rollo debe contener 10 unidades. $ 2.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.640 $ 28.640
24111503
Bolsas de plástico10RolloBolsa de Basura, Medida 70 x 90, color negro. Rollo debe contener 10 unidades.Bolsa de Basura, Medida 70 x 90, color negro. Rollo debe contener 10 unidades. $ 653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.530 $ 6.530
Total Neto $ 496.182
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.275
TOTAL OC $ 590.457


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.