Orden de Compra. Nº
691232-277-AG26
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 691232-55-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
691232-277-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 691232-55-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
Razón Social
ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T.
61.980.210-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T.
61.980.210-1
Dirección de Facturación
AVENIDA JORGE MONTT Nº11.700 LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
94274,58
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA JORGE MONTT Nº11.700 LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
21-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIVE
Razón Social
LIMPIEZA VERDE SPA
R.U.T.
76.059.183-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LIVE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131608
Jabones
3
Bidón
Jabón Líquido de glicerina para Manos, Formato de 5 Litros. Indicar Aromas de producto y fecha de vencimiento debe ser desde Marzo 2027 en adelante.
$ 5.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.880
$ 17.880
14111703
Toallas de papel
24
Unidad
Toalla de papel Interfoliadas, color blanca, doble hoja. Embalaje hermético e higiénico, cada paquete debe contener como mínimo 200 unidades.
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.400
$ 26.400
42132102
Cubre camillas
20
Paquete
Sabanillas de papel color blanco, para cubrir camillas adultas. Paquete de 2 unidades de 48 metros cada uno. Informar marca de insumos que se está ofertando.
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.000
$ 58.000
14111703
Toallas de papel
20
Paquete
Toalla Jumbo de papel color blanco doble hoja, paquete de 2 unidades de 250 metros cada uno. Informar marca de insumo que se está ofertando.
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
14111704
Papel higiénico
20
Paquete
Papel Higiénico Blanco doble hoja, paquete de 6 unidades de 250 metros cada uno. Informar marca de insumo que se está ofertando.
$ 9.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.000
$ 195.000
47131602
Paños de limpieza absorbente
2
Rollo
Paño de Limpieza Reutilizable, color blanco desde 300 metros en adelante.
Paño Multiuso MAXWIPE 60 Bobina 890 hojas
$ 31.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.732
$ 63.732
24111503
Bolsas de plástico
10
Rollo
Bolsa de Basura, Medida 110 x 120, color negro. Rollo debe contener 10 unidades.
Bolsa de Basura, Medida 110 x 120, color negro. Rollo debe contener 10 unidades.
$ 2.864,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.640
$ 28.640
24111503
Bolsas de plástico
10
Rollo
Bolsa de Basura, Medida 70 x 90, color negro. Rollo debe contener 10 unidades.
Bolsa de Basura, Medida 70 x 90, color negro. Rollo debe contener 10 unidades.
$ 653,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.530
$ 6.530
Total Neto
$ 496.182
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 94.275
TOTAL OC
$ 590.457
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.