Orden de Compra. Nº691232-374-AG26 "Compra ágil: 691232-80-COT26 ARTÍCULOS ASEO MEDPREVTER"
Recuerde que el responsable del pago es ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 691232-374-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 691232-80-COT26 ARTÍCULOS ASEO MEDPREVTER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.980.210-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.980.210-1
Dirección de Facturación JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS
Comuna Viña del Mar
Impuesto 36533,39
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones15BotellaJABÓN PARA LAVADO DE MANOS DE 1 LITRO. 7275399 JABÓN LÍQUIDO SIMONDS HYGIENIC 1 LT $ 3.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.485 $ 46.485
47131816
Desodorantes15UnidadDESODORANTE AMBIENTAL DESINFECTANTE AEROSOL. 1305263 DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL LAVANDA 360 CC $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.350 $ 31.350
42281912
Toallas de esterilización20PaqueteTOALLA DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES 10 UN O SIMILAR. 1301442 TOALLA DESINFECTANTE IGENIX 35UN $ 1.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.600 $ 26.600
47121701
Bolsas de basura30RolloBOLSAS DE BASURA 70X90 CMS. 1301271 BOLSA BASURA IMPEKE 70X90 10UN $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
47121701
Bolsas de basura3RolloBOLSAS AMARILLAS DESECHOS BIOLOGICOS (REAS) 80X110 POR 10 UNIDAD CADA ROLLO. CL BOLSA DE BASURA AMARILLA BASULIP 80X110 $ 4.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.362 $ 13.362
14111704
Papel higiénico18RolloPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA INDUSTRIAL DE 250 METROS. 2610102 PAPEL HIGIENICO ELITE EXTRA 250M 6UN $ 2.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.244 $ 44.244
Total Neto $ 192.281
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.533
TOTAL OC $ 228.814


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.