Orden de Compra. Nº691232-452-AG26 "Compra ágil: 691232-92-COT26 TINTA MEDPREVCUAR"
Recuerde que el responsable del pago es ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 691232-452-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 691232-92-COT26 TINTA MEDPREVCUAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.980.210-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.980.210-1
Dirección de Facturación JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS
Comuna Viña del Mar
Impuesto 90744
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-06-2026
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE DESPACHO

La entrega debe ser en el Servicio de Medicina Preventiva de la Cuarta Zona Naval, ubicada en Av. Aspirante Isaza N°1055 Población el Morro, Iquique, coordinación con el Sr. Luis Colihueque Vergara, correo; lcolihueque@sanidadnaval.cl fono: +56 926182990 y/o Sra. Vivian Walter Lobos, correo; vwalter@sanidadnaval.cl fono: +56 976600196

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INFOLASER LTDA
Razón Social SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA
R.U.T. 76.023.573-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INFOLASER LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta6UnidadCATRIDGE HP 954 CYAN L05 3AL. 954XLCY TINTA 954 XL CYAN. COTIZACIÓN N°8886 $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.400 $ 119.400
44103105
Cartuchos de tinta6UnidadCATRIDGE HP 954 OFFICEJET. 954XLBK TINTA 954 XL BLACK. COTIZACIÓN N°8886 $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.400 $ 119.400
44103105
Cartuchos de tinta6UnidadCATRIDGE HP 954 YELLOW. 954XLYE TINTA 954 XL YELLOW. COTIZACIÓN N°8886 $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.400 $ 119.400
44103105
Cartuchos de tinta6UnidadCATRIDGE HP 954 MAGENTA. 954XLMA TINTA 954 XL MAGENTA. COTIZACIÓN N°8886 $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.400 $ 119.400
Total Neto $ 477.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.744
TOTAL OC $ 568.344


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.