Orden de Compra. Nº691795-12-CM15 "COMPRA DE MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 691795-12-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JARDIN INFANTIL REMULTRAYEN
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ALESSANDRI 774
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Facturación JOSE PEDRO ALESSANDRI 636
Comuna Ñuñoa
Impuesto 24203,34
Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ALESSANDRI 636
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel6 (118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 2 ROLLOS 250 M 122666(118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 2 ROLLOS 250 M; Código: 88817;Región : RM $ 8.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.216 $ 48.216
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos6 (975631) CERA NEO LÍQUIDA AUTOBRILLO ROJA 5 L 990631(975631) CERA NEO LÍQUIDA AUTOBRILLO ROJA 5 L; Código: 83098RJ;Región : RM $ 7.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.848 $ 43.848
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas6 (976422) LIMPIAVIDRIO TREMEX 500 CC CON GATILLO 500 CC 991422(976422) LIMPIAVIDRIO TREMEX 500 CC CON GATILLO 500 CC; Código: 76901;Región : RM $ 1.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.216 $ 6.216
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl6 (1138175) CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA LAVANDA UNIDAD 1160226(1138175) CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA LAVANDA UNIDAD; Código: 91016LV;Región : RM $ 871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.226 $ 5.226
14111701
2239-7-LP12
Papel facial24 (1152306) PANUELOS DESECHABLES KIMWIPES ESTUCHE X 280 HJ UNIDAD 1174856(1152306) PANUELOS DESECHABLES KIMWIPES ESTUCHE X 280 HJ UNIDAD; Código: 23288;Región : RM $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.880 $ 23.880
Total Neto $ 127.386
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.203
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 151.589


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.