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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
691808-152-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Trabajos en Pozo del Campus Joaquín Cabezas García: 691808-172-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
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R.U.T. |
60.910.047-8 |
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Dirección de Facturación |
JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
255360 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jose |
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Razón Social |
HYDROELEKTRICA SpA
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R.U.T. |
76.193.815-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Jose |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Unidad no definida | Los trabajos a realizar deben considerar lo siguiente:
- Instalación de línea de aire de 25mm, medición de nivel de napa de agua, medición de profundidad total de pozo.
- Servicio de extracción de bomba de pozo desde 96 mts, con impulsión de 4", evaluación de estado de cañerías y accesorios.
- Medición de embanque, Servicio de inspección interna a sondaje con grabadora versátil de video doble lente a color.
- Entrega de informe técnico.
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$ 1.344.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.344.000
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$ 1.344.000
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Total Neto
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$ 1.344.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 255.360
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$ 1.599.360
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.