Orden de Compra. Nº691808-183-AG22 " Compra de materiales departamento de fisica 691808-193-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 691808-183-AG22
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 21-10-2022
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales departamento de fisica 691808-193-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas No me aceptan factorización de Factura
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ALESSANDRI 774
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Facturación JOSE PEDRO ALESSANDRI 774
Comuna Ñuñoa
Impuesto 218078,2
Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ALESSANDRI 774
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Los Valles
Razón Social COMERCIAL LOS VALLES SPA
R.U.T. 76.509.534-4
Sucursal Comercial Los Valles
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101614
Revestimientos de pavimento de hormigón135Unidad- SACO DE MORTERO HORMIGON PARA RADIER EXTERIOR 25 KG  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.500 $ 391.500
31211501
Pinturas al esmalte6Unidad- ESMALTE AL AGUA LATEX BLANCO TINETA  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
30131501
Bloques de cemento12UnidadPASTELONES DE 60X60 HORMIGÓN  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.880 $ 59.880
31211906
Rodillos de pintar4Unidad- RODILLOS DE 18  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
31211904
Brochas6Unidad- BROCHA DE PELO NATURAL  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.400 $ 41.400
31211504
Pinturas de cobertura3Unidad- PASTA MURO A1 (TINETA)  $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
56101813
Asientos de baño1Unidad- URINARIO DE LOSA STANDARD  $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000
Total Neto $ 1.147.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 218.078
TOTAL OC $ 1.365.858


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.