Orden de Compra. Nº691808-238-AG23 " Adquisición de Piochas (Pines) Institucionales: 691808-250-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 691808-238-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Piochas (Pines) Institucionales: 691808-250-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CC: 1005245 PROY/UMC2256 // CTA: 520304 PUBLICIDAD del sistema Managment 2000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Facturación JOSE PEDRO ALESSANDRI 774
Comuna Ñuñoa
Impuesto 247000
Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ALESSANDRI 774
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Dirección BodegaEntregar en Bodega UMCE Av. José Pedro Alessandri 636, Ñuñoa, Región Metropolitana. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONFECCIONES SOUVENIR
Razón Social JUAN GUTIERREZ CONFECCIONES COIN FF.AA E INTITUCIONES PARTICULARES E.I.R.L.
R.U.T. 77.368.245-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONFECCIONES SOUVENIR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución1000UnidadPiocha institucional metálica, con bolsa de terciopelo (de preferencia, de color azul). Broche americano con mariposa, metal niquelado, tamaño de 29mm. Referencial en Anexo.  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000
Total Neto $ 1.300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 247.000
TOTAL OC $ 1.547.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.009.245-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.850.218-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.218.158-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.368.245-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.279.317-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.562.267-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.