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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
691808-253-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-11-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de compra ágil: 691808-268-COT22 Servicio de atención a terceros para el viernes 25 de noviembre del 2022, PROYECTO ADAIN UMC2093 Calenda Maia ubicado en el Salón de Honor de la Umce |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
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R.U.T. |
60.910.047-8 |
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Dirección de Facturación |
JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
55882,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Luz Marcela Iglesias Céspedes - Casa Matriz |
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Razón Social |
LUZ MARCELA DE LOURDES IGLESIAS CESPEDES
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R.U.T. |
7.803.704-0 |
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Sucursal |
Luz Marcela Iglesias Céspedes - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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23153015
| Artículo de alimentación | 1 | Unidad | Servicio de atención a terceros incluir Detalle del servicio de coffee para 40 personas (con atención de personal) (SE ADJUNTA ANEXO) | Servicio de atención a terceros incluir Detalle del servicio de coffee para 40 personas (con atención de personal) |
$ 294.118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 294.118
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$ 294.118
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Total Neto
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$ 294.118
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.882
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$ 350.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.