Orden de Compra. Nº691808-326-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 691808-346-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 691808-326-AG23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 691808-346-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado UMC2157 del sistema Managment 2000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Facturación JOSE PEDRO ALESSANDRI 774
Comuna Ñuñoa
Impuesto 2,28
Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ALESSANDRI 774
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Seguros Los Maitenes
Razón Social LOS MAITENES CORREDORES DE SEGUROS SPA
R.U.T. 77.967.060-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Seguros Los Maitenes
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84131512
Seguro de equipo electrónico1UnidadSEGURO DIFERENTES PRODUCTOS TECNOLÓGICOS, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA EN UF. MONTO ASEGURAR EN UF 186,63. VIGENCIA ANUAL. DEBE INDICAR COBERTURAS, DEDUCIBLES Y EXCLUSIONES PRESUPUESTO DISPONIBLE UF 12 + IVA.   UF 12,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 12,0000 UF 12,0000
Total Neto UF 12,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 2,2800
TOTAL OC UF 14,2800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.