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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
691808-326-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
15-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 691808-346-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
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R.U.T. |
60.910.047-8 |
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Dirección de Facturación |
JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
2,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Seguros Los Maitenes |
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Razón Social |
LOS MAITENES CORREDORES DE SEGUROS SPA
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R.U.T. |
77.967.060-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Seguros Los Maitenes |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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84131512
| Seguro de equipo electrónico | 1 | Unidad | SEGURO DIFERENTES PRODUCTOS TECNOLÓGICOS, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA EN UF. MONTO ASEGURAR EN UF 186,63. VIGENCIA ANUAL. DEBE INDICAR COBERTURAS, DEDUCIBLES Y EXCLUSIONES PRESUPUESTO DISPONIBLE UF 12 + IVA. | |
UF 12,00
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 12,0000
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UF 12,0000
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Total Neto
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UF 12,0000
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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IVA 19 %
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UF 2,2800
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UF 14,2800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.