Orden de Compra. Nº691874-11-CM17 "MATERIAL OFICINA DIRECCION"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 691874-11-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA DIRECCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ALESSANDRI 774
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Facturación JOSE PEDRO ALESSANDRI 774
Comuna Ñuñoa
Impuesto 3178,3086
Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ALESSANDRI 774
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras2 (1007671) CORCHETERA TORRE B-4 UNIDAD 1025671(1007671) CORCHETERA TORRE B-4 UNIDAD; Código: T000412;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas2 (1109822) PILA ENERGIZER RECARGABLE AA 2 UNIDADES 1129822(1109822) PILA ENERGIZER RECARGABLE AA 2 UNIDADES; Código: P385521;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.416 $ 8.416
44121618
2239-4-LP14
Tijeras1 (1165423) TIJERAS RHEIN 24 CM BLISTER UNIDAD 1191536(1165423) TIJERAS RHEIN 24 CM BLISTER UNIDAD; Código: U378316;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596
Total Neto $ 16.812
Descuento $ 84
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.178
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 19.906


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.