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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
691874-11-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL OFICINA DIRECCION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
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R.U.T. |
60.910.047-8 |
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Dirección de Facturación |
JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
3178,3086 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-12-2017 |
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101707 2239-4-LP14
| Corcheteras | 2 | | (1007671) CORCHETERA TORRE B-4 UNIDAD 1025671 | (1007671) CORCHETERA TORRE B-4 UNIDAD; Código: T000412;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.800
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$ 6.800
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26111705 2239-4-LP14
| Pilas secas | 2 | | (1109822) PILA ENERGIZER RECARGABLE AA 2 UNIDADES 1129822 | (1109822) PILA ENERGIZER RECARGABLE AA 2 UNIDADES; Código: P385521;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 4.208,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.416
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$ 8.416
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44121618 2239-4-LP14
| Tijeras | 1 | | (1165423) TIJERAS RHEIN 24 CM BLISTER UNIDAD 1191536 | (1165423) TIJERAS RHEIN 24 CM BLISTER UNIDAD; Código: U378316;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.596,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.596
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$ 1.596
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Total Neto
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$ 16.812
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Descuento
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$ 84
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.178
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 19.906
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.