Orden de Compra. Nº691944-110-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 691944-42-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 691944-110-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 691944-42-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 691944-42-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OBRAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T. 69.160.200-1
Dirección de Unidad de Compra Avda Arturo Prat 801
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004 del sistema SGM CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T. 69.160.200-1
Dirección de Facturación Avda Arturo Prat 801
Comuna Curanilahue
Impuesto 464542,4
Dirección de Envío de la Factura Avda Arturo Prat 801
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mauricio Neira
Razón Social MAURICIO HERNÁN NEIRA CASTILLO
R.U.T. 10.520.505-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mauricio Neira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento472UnidadBolsas de cemento de 25 kg cada una. Entrega parcializada desde 3 bolsas como mínimo, según requerimientos y avance de los proyectos. El oferente debe aceptar esta condición para aceptar su oferta. Analizar anexo de bases adjunto, punto N°3 y N°4.VALOR NETO, INCLUYE FLETE, PLAZO DE ENTREGA 1 DIA. SE ACEPTA LA ENTREGA PARCIALIZADA SEGUN EL PUNTO 3 DEL ANEXO DE BASES ADQUISICIÓN BOLSAS DE CEMENTO $ 5.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.444.960 $ 2.444.960
Total Neto $ 2.444.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 464.542
TOTAL OC $ 2.909.502


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.