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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
692235-66-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 692235-69-COT25 "PINES" |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
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R.U.T. |
60.910.047-8 |
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Dirección de Facturación |
JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
41496 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-11-2025 |
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Proveedor |
CYC |
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Razón Social |
CYC SOLUCIONES SPA
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R.U.T. |
77.154.715-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CYC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141605
| Regalos publicitarios | 168 | Unidad | Pin resina, se adjunta documento con más detalles del servicio, revisar antes de ofertar. | PIOCHAS CALIDAD DIGITAL CON IMPRESIÓN SOBRE PVC BLANCO FULL COLOR DIGITAL + RESINA EPOXICA TRASNPARENTE DE PROTECCION (DOME) CON BASE METALICA COLOR PLATEADA DE 3cm DE DIAMETRO CON SUJECION BROCHE AMERICANO CON MARIPOSA O ALFILER |
$ 1.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 218.400
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$ 218.400
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Total Neto
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$ 218.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.496
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$ 259.896
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.