Orden de Compra. Nº692239-83-AG24 "Compra ágil: 692239-40-COT24 Pasaje Aereo Santiago - Montevideo - Santiago 18-01-2025 Prof. Christian González"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 692239-83-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 692239-40-COT24 Pasaje Aereo Santiago - Montevideo - Santiago 18-01-2025 Prof. Christian González
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE INVESTIGACION
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1006301 del sistema Managment 2000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Facturación JOSE PEDRO ALESSANDRI N° 636
Comuna Ñuñoa
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ALESSANDRI N° 636
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor THE TRIPOLOGIST VIAJES SPA
Razón Social THE TRIPOLOGIST VIAJES SPA
R.U.T. 77.770.356-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal THE TRIPOLOGIST VIAJES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadPasaje Ida: Sábado 18 de enero 2025(IDA) Santiago de Chile, salida 08:25 horas, vuelo LATAM, llegada Montevideo Uruguay a las 10:40 Horas. Pasaje de vuelta: Sábado 25 de enero 2025(REGRESO) Montevideo Uruguay, salida 18:40 horas, vuelo LATAM, llegada Santiago de Chile a las 21:20 horas. Se debe considerar: Equipaje: bolso de mano, Maleta de cabina y maleta de bodega. Seguro asistencia en viaje. Pasaje Ida: Sábado 18 de enero 2025(IDA) Santiago de Chile, salida 08:25 horas, vuelo LATAM, llegada Montevideo Uruguay a las 10:40 Horas. Pasaje de vuelta: Sábado 25 de enero 2025(REGRESO) Montevideo Uruguay, salida 18:40 horas, vuelo LATAM, llegada San $ 448.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.858 $ 448.858
Total Neto $ 448.858
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 448.858

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.770.356-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.770.356-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.151.258-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 78.046.529-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 79.871.330-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.770.356-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 79.871.330-2 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.770.356-0 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.770.356-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.