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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
692250-2-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 692250-2-COT26 "Servicios de hospedaje por cinco noches check-in para el dia domingo 10 mayo y check-out para el viernes 15 de mayo de 2026" |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
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R.U.T. |
60.910.047-8 |
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Dirección de Facturación |
JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
82650 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
E-VIAJES |
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Razón Social |
C.G. DEMERCADO SPA
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R.U.T. |
76.432.389-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
E-VIAJES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111802
| Habitación doble | 1 | Unidad | Servicio de hospedaje en habitación doble, suite o superior por cinco noches, con entrada (check-in) el dia domingo 10 AM y salida (Check-out) el viernes 15 de mayo de 2026 con desayuno incluido (ver documento con especificaciones técnicas antes de ofertar). | HABITACIÓN HOTEL 1 CAMA DOBLE BAÑO PRIVADO DESAYUNO INCLUIDO SEGUN COTIZACION N°28693. |
$ 435.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 435.000
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$ 435.000
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Total Neto
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$ 435.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 82.650
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$ 517.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.