Orden de Compra. Nº692253-4-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 692253-1-COT26 “Adquisición de insumos de oficina para stock de bodega""
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 692253-4-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 692253-1-COT26 “Adquisición de insumos de oficina para stock de bodega"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1011100 // 520252 del sistema Managment 2000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Facturación Av. Jose Pedro Alessandri 774, Ñuñoa. Región Metro
Comuna Ñuñoa
Impuesto 46550
Dirección de Envío de la Factura Av. Jose Pedro Alessandri 774, Ñuñoa. Región Metro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribucion Global
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T. 76.100.732-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribucion Global
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121124
Papel kraft500UnidadPapel Kraft 77x110cm 60 gr. (ver formulario antes de ofertar)PAPEL KRAFT 77X110CM 60GRS $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.500 $ 57.500
14121503
Cartulina300UnidadCartulina blanca pliego 53x77cm 140 gr. (ver formulario antes de ofertar)CARTULINA PINTADA BLANCA 140GR $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
14121503
Cartulina600UnidadCartulina variedad de colores 53x77cm pliego 140 gr. (ver formulario antes de ofertar)CARTULINA PINTADA 140GR DIVERSOS COLORES SEGÚN COTIZACIÓN $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
44121604
Timbres y sellos30UnidadTampón negro N°2, tapa metálica mediano (ver formulario antes de ofertar)TAMPON NEGRO N2 TAPA METALICA MEDIANO $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
Total Neto $ 245.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.550
TOTAL OC $ 291.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.