Orden de Compra. Nº692277-115-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SECCIONES JARDINES Y PORTERIA DEL CAMPUS MACUL - UMCE"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 692277-115-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SECCIONES JARDINES Y PORTERIA DEL CAMPUS MACUL - UMCE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION INFRAESTRUCTURA
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Facturación JOSE PEDRO ALESSANDRI 636
Comuna Ñuñoa
Impuesto 868533,7
Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ALESSANDRI 636
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSEN SPA
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSEN SPA
R.U.T. 77.537.871-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSEN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112823
Cadenas de corte5UnidadCADENA DE MOTOSIERRA 18"  $ 32.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.950 $ 164.950
23153101
Tope de paso25UnidadTOPE ESTACIONAMIENTO AMARILLO/NEGRO 180X15X10  $ 35.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 897.500 $ 897.500
46171501
Candados15UnidadCANDADO X1  $ 36.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.500 $ 553.500
46171501
Candados15UnidadCANDADO X5  $ 38.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 583.500 $ 583.500
27112004
Palas6UnidadPALAS CUADRADAS  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
46171501
Candados25UnidadCANDADO ODIS B40 40MM  $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.500 $ 287.500
30131501
Bloques de cemento150UnidadPISO PODOTACTIL ESTOPEROL  $ 9.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.408.500 $ 1.408.500
27112823
Cadenas de corte60UnidadCADENA ESLABON CORTO  $ 1.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.800 $ 67.800
31201601
Adhesivos químicos10UnidadADHESIVO CONTACTO GALON  $ 27.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.000 $ 279.000
27112003
Rastrillos12UnidadBARRE HOJAS METALICO  $ 8.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.080 $ 103.080
31151504
Cuerda de nilon10UnidadHILO DE ORILLADORA DIAMETRO 2,7MM 30MTHILO DE ORILLADORA DIAMETRO 2,7MM 30MT $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
27112823
Cadenas de corte5UnidadCADENA DE MOTOSIERRA 12"CADENA DE MOTOSIERRA 12" $ 24.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.500 $ 124.500
Total Neto $ 4.571.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 868.534
TOTAL OC $ 5.439.764


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.205.876-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.