Orden de Compra. Nº692277-32-CM25 "Orden de Compra: 692277-32-CM25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 692277-32-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 692277-32-CM25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION INFRAESTRUCTURA
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ALESSANDRI 636
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Facturación JOSE PEDRO ALESSANDRI 636
Comuna
Impuesto 4237020,9
Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ALESSANDRI 636
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUBOX
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES BLUBOX SPA
R.U.T. 76.616.388-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUBOX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
TABLERO TERCIADO AUSIN ESTRUCTURAL 18 MM 1,22X2,44M UNIDAD REGIÓN RM100 (2203119) TABLERO TERCIADO AUSIN ESTRUCTURAL 18 MM 1,22X2,44M UNIDAD REGIÓN RM(2203119) TABLERO TERCIADO AUSIN ESTRUCTURAL 18 MM 1,22X2,44M UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Av. Jose Pedro Alessandri 636 $ 21.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.111.500 $ 2.111.500
0
2239-9-LR23
FOCO LED POWER ENERGY FRÍA 72 W EMPOTRADO CUADRADO 40 CM UNIDAD REGIÓN RM125 (2137839) FOCO LED POWER ENERGY FRÍA 72 W EMPOTRADO CUADRADO 40 CM UNIDAD REGIÓN RM(2137839) FOCO LED POWER ENERGY FRÍA 72 W EMPOTRADO CUADRADO 40 CM UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Av. Jose Pedro Alessandri 636 $ 46.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.848.000 $ 5.848.000
0
2239-9-LR23
PISO VINILICO AMW 2MM ADHESIVO CAJA 2,6M2 UNIDAD REGIÓN RM170 (2180101) PISO VINILICO AMW 2MM ADHESIVO CAJA 2,6M2 UNIDAD REGIÓN RM(2180101) PISO VINILICO AMW 2MM ADHESIVO CAJA 2,6M2 UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Av. Jose Pedro Alessandri 636 $ 37.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.384.010 $ 6.384.010
0
2239-9-LR23
GUARDAPOLVO AMW BLANCO MDF 80MMX14MMX2,4 M UNIDAD REGIÓN RM290 (2146441) GUARDAPOLVO AMW BLANCO MDF 80MMX14MMX2,4 M UNIDAD REGIÓN RM(2146441) GUARDAPOLVO AMW BLANCO MDF 80MMX14MMX2,4 M UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Av. Jose Pedro Alessandri 636 $ 4.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.600 $ 1.200.600
0
2239-9-LR23
ADHESIVO MONTAJE GRUPO TX BALDE 4 KG UNIDAD REGIÓN RM480 (2062733) ADHESIVO MONTAJE GRUPO TX BALDE 4 KG UNIDAD REGIÓN RM(2062733) ADHESIVO MONTAJE GRUPO TX BALDE 4 KG UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Av. Jose Pedro Alessandri 636 $ 14.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.756.000 $ 6.756.000
Total Neto $ 22.300.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.237.021
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 26.537.131


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.