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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
693-109-CM13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-11-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC 3700006402 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
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R.U.T. |
61.219.000-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
77,4801 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-11-2013 |
| DIRECCION DE DESPACHO | Bodega: Lord Cochrane N° 59, Santiago-Centro.
Horario: De 9:00 a 13:00 Hrs. y 14:00 a 16:00 Horas
de Lunes a Viernes hábiles.
Adjuntar a Guía de despacho y Orden de Compra N° 3700006402 que se
adjunta. |
| FACTURACION | LA
FACTURACIÓN ES SEGUN CONDICIONES COMERCIALES DE METRO S.A., QUE SE ADJUNTAN.
EN CASO
DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, FAVOR ENVIAR A EMAIL: recepcionfacturas@metro.cl, JUNTO CON UNA COPIA DE LA ORDEN
DE COMPRA N° 3700006402 QUE SE ADJUNTA. |
| CONDICIONES COMERCIALES DE METRO S.A. | SE ADJUNTAN CONDICIONES
COMERCIALES DE METRO S.A. PARA SU CONOCIMIENTO. |
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Proveedor |
Office Pro- |
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Razón Social |
ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.178.530-k |
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Sucursal |
Office Pro- |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43202001 2239-8-LP10
| Discos compactos (CD) | 600 | | (923140) CD VERBATIM CD-RW UNIDAD 938593 | (923140) CD VERBATIM CD-RW UNIDAD; Código: ;Región : RM
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US$ 0,69
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 414,00
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US$ 414,00
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Total Neto
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US$ 414,00
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Descuento
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US$ 6,21
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 77,48
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 485,27
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.