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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
693-118-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-08-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 693-154-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
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R.U.T. |
61.219.000-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
143450 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Treck S.A. |
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Razón Social |
TRECK S A
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R.U.T. |
96.542.490-3 |
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Sucursal |
Treck S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181802
| Lentes de protección | 500 | Unidad | ANTEOJO PROTECTOR TRANSP/LENTE OPTICO | |
$ 1.510,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 755.000
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$ 755.000
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Total Neto
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$ 755.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 143.450
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$ 898.450
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.