|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
693-142-CM11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-08-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CARTRDIGE HP (OC 3700001180) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Compras Administrativas |
|
Razón Social |
|
|
R.U.T. |
61.219.000-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
|
|
R.U.T. |
61.219.000-3 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
12,654 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
02-08-2011 |
| DIRECCIÓN DE DESPACHO | Bodega: Lord Cochrane N° 59, Santiago-Centro.
Horario: De 9:00 a 13:00 Hrs. y 14:00 a 17:00 Horas de Lunes a Viernes hábiles.
Adjuntar a la guia de despacho, la Orden de Compra N° 3700001180 que se adjunta. |
| CONDICIONES COMERCIALES DE METRO S.A. | SE ADJUNTAN CONDICIONES COMERCIALES DE METRO S.A. PARA SU CONOCIMIENTO |
|
|
Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
|
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
|
|
R.U.T. |
96.556.940-5 |
|
Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103105
| Cartuchos de tinta | 2 | | (7299) CARTUCHO DE TINTA HP 51649A 9336 | (7299) CARTUCHO DE TINTA HP 51649A; Código: 80844;Región : RM
|
US$ 33,30
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 66,60
|
US$ 66,60
|
|
|
Total Neto
|
US$ 66,60
|
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 12,65
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 79,25
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.