Orden de Compra. Nº693-147-CM21 "2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud"
Recuerde que el responsable del pago es EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 693-147-CM21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-09-2021
Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras Administrativas
Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
R.U.T. 61.219.000-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3700028930 del sistema Metro S.A..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
R.U.T. 61.219.000-3
Dirección de Facturación Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414
Comuna Santiago Centro
Impuesto 41015
Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Healthstore S.A.
Razón Social SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE S A
R.U.T. 78.838.070-4
Sucursal Healthstore S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41112213
2239-16-LR15
Termómetros de mano4 (1823152 )TERMÓMETRO VIVEMEJOR DIGITAL INFRARROJO SIN CONTACTO K-3 PLUS UNIDAD 1823152(1823152) TERMÓMETRO VIVEMEJOR DIGITAL INFRARROJO SIN CONTACTO K-3 PLUS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 55.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.276 $ 220.276
Total Neto $ 220.276
Descuento $ 4.406
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.015
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 256.885


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.