Orden de Compra. Nº693-188-CM19 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 693-188-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras Administrativas
Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
R.U.T. 61.219.000-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3700023305 del sistema Metro S.A..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
R.U.T. 61.219.000-3
Dirección de Facturación Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414
Comuna Santiago Centro
Impuesto 64894,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Said Mauricio Tarzijan Julian
Razón Social SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN
R.U.T. 8.109.519-1
Sucursal Said Mauricio Tarzijan Julian
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
 50 (1579080 )CORTINAS DE BANO DORAL ESTAMPADA CON FORRO Y GANCHOS UNIDAD 1580978(1579080) CORTINAS DE BANO DORAL ESTAMPADA CON FORRO Y GANCHOS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000
Total Neto $ 345.000
Descuento $ 3.450
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.894
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 406.444


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.