|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
693-188-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-11-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
|
|
R.U.T. |
61.219.000-3 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
64894,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Said Mauricio Tarzijan Julian |
|
Razón Social |
SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN
|
|
R.U.T. |
8.109.519-1 |
|
Sucursal |
Said Mauricio Tarzijan Julian |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
0 2239-7-LP12
| | 50 | | (1579080 )CORTINAS DE BANO DORAL ESTAMPADA CON FORRO Y GANCHOS UNIDAD 1580978 | (1579080) CORTINAS DE BANO DORAL ESTAMPADA CON FORRO Y GANCHOS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 345.000
|
$ 345.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 345.000
|
|
Descuento
|
$ 3.450
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 64.894
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 406.444
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.