Orden de Compra. Nº693-5-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 693-3-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 693-5-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-01-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 693-3-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras Administrativas
Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
R.U.T. 61.219.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3700036513 del sistema Metro S.A..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
R.U.T. 61.219.000-3
Dirección de Facturación Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414
Comuna Lo Prado
Impuesto 75696
Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grafica DIAR
Razón Social MAURICIO PEREZ AGUILERA IMPRENTA Y ENCUADERNACION SPA
R.U.T. 77.099.542-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grafica DIAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales48BlockCHECK LIST DE SALIDA DE TRENES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  $ 8.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.400 $ 398.400
Total Neto $ 398.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.696
TOTAL OC $ 474.096


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.700.764-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.099.542-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 78.481.840-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.585.800-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.