Orden de Compra. Nº693-52-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 693-61-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 693-52-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 693-61-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras Administrativas
Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
R.U.T. 61.219.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3700034970 del sistema Metro S.A..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
R.U.T. 61.219.000-3
Dirección de Facturación Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414
Comuna Santiago
Impuesto 60800
Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRESOS GARRETON
Razón Social CÉSAR ANDRÉS GARRETÓN VERGARA
R.U.T. 13.683.132-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPRESOS GARRETON
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales100BlockFORMULARIO CD-15 DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
Total Neto $ 320.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.800
TOTAL OC $ 380.800


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 79.779.390-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.585.800-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 9.238.066-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 9.238.066-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 88.248.700-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.985.867-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 88.248.700-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 89.557.000-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.129.709-9 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 16.423.694-3 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 13.683.132-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.