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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
693-58-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-04-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 693-74-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
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R.U.T. |
61.219.000-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
166725 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GRV |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MASIVOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.814.370-6 |
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Sucursal |
GRV |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 750 | Unidad | DESINFECTANTES AEROSOL DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
$ 1.170,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 877.500
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$ 877.500
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Total Neto
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$ 877.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 166.725
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$ 1.044.225
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.