Orden de Compra. Nº695-151-SE18 "mantencion y reparacion de equipos"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 695-151-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2018
Nombre de la Orden de Compra mantencion y reparacion de equipos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1813-3-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CSC Calera de Tango
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra Camino Sta Ines s/Nº, Calera de Tango
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación Camino Sta Ines s/Nº, Calera de Tango
Comuna Calera De Tango
Impuesto 228000
Dirección de Envío de la Factura Camino Sta Ines s/Nº, Calera de Tango
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-04-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingeca
Razón Social MARTA LUZNARDA REYES VILLANUEVA
R.U.T. 6.933.801-1
Sucursal Ingeca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101808
Estufas de la calefacción1Unidad   $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
Total Neto $ 1.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 228.000
TOTAL OC $ 1.428.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.