Orden de Compra. Nº695-41-SE08 "Factura 307"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 695-41-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2008
Nombre de la Orden de Compra Factura 307
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se requierió el servicio de fumigación según factura 307
Proveniente de Licitación 695-23-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cereco Santa Ines
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra Camino Sta Ines s/Nº, Calera de Tango
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación Camino Sta Ines s/Nº, Calera de Tango
Comuna -1
Impuesto 11362
Dirección de Envío de la Factura Camino Sta Ines s/Nº, Calera de Tango
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DE LA MAZA BURGOS JUAN FRANCISCO Y OTRO
R.U.T. 51.036.620-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102103
Servicios de exterminación o fumigación1UnidadServicios de exterminación o fumigaciónMantención según factura Nº 307 $ 59.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
Total Neto $ 59.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.362
TOTAL OC $ 71.162


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.