Orden de Compra. Nº695-423-SE12 "Suministro de utieles de taller"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 695-423-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2012
Nombre de la Orden de Compra Suministro de utieles de taller
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1813-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CSC Calera de Tango
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra Camino Sta Ines s/Nº, Calera de Tango
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación Camino Sta Ines s/Nº, Calera de Tango
Comuna *
Impuesto 73321
Dirección de Envío de la Factura Camino Sta Ines s/Nº, Calera de Tango
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-11-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ´´ marod ´´
Razón Social MARISOL FLORES RIVERA
R.U.T. 7.439.978-9
Sucursal ´´ marod ´´
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones1Unidad   $ 385.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.900 $ 385.900
Total Neto $ 385.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.321
TOTAL OC $ 459.221


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.