Orden de Compra. Nº695-53-SE21 "mantencion de equipos"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE MENORES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 695-53-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-07-2021
Nombre de la Orden de Compra mantencion de equipos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CSC Calera de Tango
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra Camino Santa Ines Nº 3820, Calera de Tango
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 89
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación santa ines 320 ..
Comuna Calera De Tango
Impuesto 147630
Dirección de Envío de la Factura santa ines 320 ..
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Termofrisol
Razón Social JUAN ALBERTO AGUILA ARANEDA
R.U.T. 14.176.372-5
Sucursal Termofrisol
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41103007
Unidades de refrigeración o circuitos de agua fría1Unidad   $ 777.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 777.000 $ 777.000
Total Neto $ 777.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 147.630
TOTAL OC $ 924.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.