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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
696212-173-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 696212-166-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA SUR |
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Razón Social |
MINISTERIO PUBLICO
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R.U.T. |
61.935.400-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO PUBLICO
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R.U.T. |
61.935.400-1 |
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Dirección de Facturación |
GRAN AVENIDA JOSE MIGUEL CARRERA 5234 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
37620 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GRAN AVENIDA JOSE MIGUEL CARRERA 5234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Delinea Muebles |
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Razón Social |
JAIME IGNACIO ALVARADO PINTO
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R.U.T. |
15.333.030-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Delinea Muebles |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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56101504
| Sillas | 12 | Unidad | Se solicita la prestación del Servicio de Reparación y Mantención Mecánica para (12) sillas de escritorios, el cual deberá incluir el
cambio de pistón a gas, lubricación y limpieza general. Es fundamental que todo el material e insumos necesarios para la ejecución del servicio estén incorporados en la oferta que se presente, incluyendo tanto la mano de obra como los repuestos a utilizar., solo se aceptarán cotizaciones desglosadas con la información detallada. | |
$ 16.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 198.000
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$ 198.000
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Total Neto
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$ 198.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.620
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$ 235.620
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.