|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
697-161-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Trabajos de Obras Menores en Edificios del Instituto Antártico Chileno DESDE 697-16-L126 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
697-16-L126 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
INSTITUTO ANTARTICO CHILENO |
|
Razón Social |
INSTITUTO ANTARTICO CHILENO
|
|
R.U.T. |
60.605.000-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Muñoz Gamero 1055 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO ANTARTICO CHILENO
|
|
R.U.T. |
60.605.000-3 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza Muñoz Gamero 1055 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
52944,26 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Muñoz Gamero 1055 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LAS AGUILAS CONSTRUCTORAS |
|
Razón Social |
CONSTRUCCIÓN LAS ÁGUILAS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.257.954-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
LAS AGUILAS CONSTRUCTORAS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Global | 2.4. PINTURA REVESTIMIENTO CIELO Y ANTEPECHO DE VENTANA | ITEM N°2: OBRAS MENORES DE MANTENCIÓN Y HABILITACIÓN EN OFICINAS INACH
|
$ 278.654,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 278.654
|
$ 278.654
|
|
|
Total Neto
|
$ 278.654
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 52.944
|
|
$ 331.598
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.