|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
697-216-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
10-03-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Arriendo de Fotocopias |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
697-19-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
INSTITUTO ANTARTICO CHILENO |
|
Razón Social |
Instituto Antártico Chileno
|
|
R.U.T. |
60.605.000-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Muñoz Gamero 1055 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Instituto Antártico Chileno
|
|
R.U.T. |
60.605.000-3 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza Muñoz Gamero 1055 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
3570,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Muñoz Gamero 1055 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
OFIPRINT |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.012.091-K |
|
Sucursal |
OFIPRINT |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44101501
| Fotocopiadoras | 1 | Unidad no definida | Arriendo Fotocopiadoras
Facturas 1846 1847 | Arriendo Fotocopiadoras
Facturas 1846 1847 |
$ 18.790,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.790
|
$ 18.790
|
|
|
Total Neto
|
$ 18.790
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.570
|
|
$ 22.360
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.