Orden de Compra. Nº697-297-SE17 "Servicios de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Antártico Chileno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 697-297-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-04-2017
Nombre de la Orden de Compra Servicios de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 697-32-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSTITUTO ANTARTICO CHILENO
Razón Social Instituto Antártico Chileno
R.U.T. 60.605.000-3
Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1055
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Antártico Chileno
R.U.T. 60.605.000-3
Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1055
Comuna Punta Arenas
Impuesto 342885,4
Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fc2 seguridad
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES Y PERSONALES DE SEGURIDAD PRI
R.U.T. 76.163.164-0
Sucursal fc2 seguridad
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServicio marzo 2017. Factura N° 282Servicio marzo 2017. Factura N° 282 $ 1.804.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.804.660 $ 1.804.660
Total Neto $ 1.804.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 342.885
TOTAL OC $ 2.147.545


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.