Orden de Compra. Nº697-355-SE24 "Ss. Arriendo Salones Reunión Delegados"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO ANTARTICO CHILENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 697-355-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Ss. Arriendo Salones Reunión Delegados
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSTITUTO ANTARTICO CHILENO
Razón Social INSTITUTO ANTARTICO CHILENO
R.U.T. 60.605.000-3
Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1055
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 580 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO ANTARTICO CHILENO
R.U.T. 60.605.000-3
Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1055
Comuna Punta Arenas
Impuesto 5579768
Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eventos y Convenciones Turisticas S.A.
Razón Social EVENTOS Y CONVENCIONES TURISTICAS S.A.
R.U.T. 76.008.643-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Eventos y Convenciones Turisticas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80131502
Arriendo de instalaciones comerciales o industrial1Unidad no definida TOTAL NETO TOTAL CANTIDAD Arriendo de salón “Faro Punta Dungenes” $3.670.800 4 $14.683.200 Arriendo de salón “Bahía Félix” 4 $328.500 $1.314.000 Servicio de “Coffee Break” 1 $4.620.000 $4.620.000 Servicio de Cóctel 1 $8.000.000 $8.000.000 Agua Mineral 330 cc $3.000 250 $750.000 TOTAL NETO: $29.367.200 I.V.A. $5.579.768 TOTAL A PAGAR $34.946.968 Según cotización $ 29.367.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.367.200 $ 29.367.200
Total Neto $ 29.367.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.579.768
TOTAL OC $ 34.946.968


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.