Orden de Compra. Nº697-508-SE25 "ADQ. DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL INACH DESDE 697-40-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO ANTARTICO CHILENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 697-508-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL INACH DESDE 697-40-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 697-40-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSTITUTO ANTARTICO CHILENO
Razón Social INSTITUTO ANTARTICO CHILENO
R.U.T. 60.605.000-3
Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1055
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 900 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO ANTARTICO CHILENO
R.U.T. 60.605.000-3
Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1055
Comuna Punta Arenas
Impuesto 415625
Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Benito Nicolas Marsan Lagunas
Razón Social BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS
R.U.T. 15.905.508-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Benito Nicolas Marsan Lagunas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162604
Ganchos de seguridad1UnidadADQ. GANCHOS DE TIRO SEGÚN BASES DE LICITACIÓN.: ADQ. GANCHOS DE TIRO SEGÚN BASES DE LICITACIÓN. $ 486.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.000 $ 486.000
31211502
Pinturas de base acuosa1UnidadADQ. DE PINTURAS SEGÚN BASES DE LICITACIÓN.ADQ. DE PINTURAS SEGÚN BASES DE LICITACIÓN $ 1.276.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.276.500 $ 1.276.500
48101615
Lavaplatos de uso comercial1UnidadADQ. DE EXTRACTOR Y LAVAPLATOS SEGÚN BASES DE LICITACIÓN.ADQ. DE EXTRACTOR Y LAVAPLATOS SEGÚN BASES DE LICITACIÓN. $ 425.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.000 $ 425.000
Total Neto $ 2.187.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 415.625
TOTAL OC $ 2.603.125


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.