Orden de Compra. Nº697-7-SE22 "Reposición de Termo GN y Reparaciones Menores"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO ANTARTICO CHILENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 697-7-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-01-2022
Nombre de la Orden de Compra Reposición de Termo GN y Reparaciones Menores
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Antártico Chileno
Razón Social INSTITUTO ANTARTICO CHILENO
R.U.T. 60.605.000-3
Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1055
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO ANTARTICO CHILENO
R.U.T. 60.605.000-3
Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1055
Comuna Punta Arenas
Impuesto 208390,1
Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FORMAS Y MODALIDAD DE PAGO
Existirá un solo pago una vez entregados la totalidad de los servicios, que sólo podrá hacerse efectivo una vez cumplidos los siguientes requisitos copulativos:

Recepción conforme de los servicios entregados, por parte de la Jefa Sección Servicios Generales (S), quién dispondrá de 5 días corridos para su aprobación o rechazo.
Aceptación electrónica de la Orden de Compra.
• Emisión del documento tributario electrónico (DTE) de cobro en archivo XML, por parte del proveedor, y
Recepción conforme del DTE por parte de la Jefa Sección Servicios Generales (S).

En caso de que la recepción sea rechazada total o parcialmente, se informará mediante correo electrónico al proveedor, quién dispondrá de 5 días corridos para solucionar las observaciones efectuadas por la Unidad Supervisora del Contrato.

El proveedor deberá ingresar el DTE en archivo XML a nombre del Instituto Antártico Chileno, RUT Nº 60.605.000-3, en el sistema DTE DIPRES, al correo de recepción de documentos tributarios electrónicos: inachrecepcion@custodium.com.

El INACH podrá objetar o reclamar respecto del contenido de la factura/DTE dentro de los 8 días corridos después de su recepción, entendiéndose que después de ese plazo la factura/DTE se encuentra irrevocablemente aceptada.

El INACH procederá a efectuar el pago que corresponda dentro del plazo de 30 días corridos, una vez recibidos los documentos previamente indicados. 

Se deja expresa constancia que no existirán anticipos e indemnizaciones de ningún tipo, cualquiera sea la(s) circunstancia(s) o imprevisto(s) que se presente(n) durante el desarrollo de la contratación.

El pago se realizará en pesos chilenos y únicamente mediante transferencia electrónica de fondos conforme lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Presupuesto del Sector Público correspondiente al año 2022, por lo que el Instituto Antártico Chileno requerirá del proveedor, la siguiente información:

Nombre Titular de la Cuenta
RUT
Tipo de Cuenta Bancaria
Número Cuenta Bancaria
Banco
Correo electrónico

Los datos de facturación son los siguientes:





Nombre Instituto Antártico Chileno
RUT 60.605.000-3
Domicilio Plaza Muñoz Gamero 1055, Punta Arenas
Ciudad Punta Arenas
Giro Actividades de la Administración Pública

MULTAS
Si el proveedor no cumple con el plazo de entrega de la totalidad de los servicios definidos en los presentes requerimientos, el INACH podrá aplicar administrativamente multas, salvo que sea debido a casos de fuerza mayor o caso fortuito, los que deberán ser debidamente justificados por el proveedor ante INACH.

Cuando se verifiquen el hecho que, de acuerdo a lo establecido en estos requerimientos, sea constitutivo de multa, el INACH notificará por escrito esta circunstancia al proveedor, indicando en forma precisa los hechos que se imputan. El proveedor dispondrá de un plazo de 5 días hábiles para efectuar los descargos que estime pertinentes, adjuntando los antecedentes que sustenten sus alegaciones, los cuales deberá remitirlas al correo electrónico inach@inach.cl, con copia a los siguientes correos electrónicos: csepulveda@inach.cl , paguayo@inach.cl .

Los correos electrónicos y/o archivos que se reciban serán ingresados durante el horario de funcionamiento regular de la Oficina de Partes, esto es, de lunes a jueves de las 8:00 a 17:00 horas y viernes de 8:00 a 16:00 horas. Cualquier documento ingresado fuera del horario indicado será tramitado con fecha del día hábil siguiente.

Una vez realizados los descargos por parte del proveedor, o en su defecto, una vez transcurrido el plazo de cinco días hábiles, sin que el proveedor haya formulado descargos, el INACH aplicará la multa, en caso que ello sea procedente.

La multa será aplicada mediante resolución, la que será notificada al proveedor por carta certificada dirigida al domicilio señalado en el Registro de Proveedores de Mercado Público, la que se entenderá practicada a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos correspondiente.

El proveedor podrá interponer recurso de reposición en contra de la resolución que le aplique la multa, dentro del plazo de cinco días hábiles, contados desde la fecha de su notificación. El INACH resolverá la reposición presentada, acogiendo total o parcialmente los fundamentos dados por el proveedor, o bien, lo rechazará confirmando la multa aplicada.

Para los efectos de la aplicación de la multa, la causal es la siguiente:


SITUACIÓN MULTA
Atraso en el plazo de entrega  de la totalidad de los servicios 2 U.F. por día corrido de atraso con un máximo de 10 días corridos.

Posterior a ello INACH podrá poner término a la contratación de manera unilateral y administrativamente.


El valor de la Unidad de Fomento (UF) a utilizar será del día en que se incurre en la falta que amerita la multa.

El proveedor podrá pagar la multa directamente en la oficina de Tesorería de INACH, debiendo otorgársele recibo para tal efecto. En caso contrario, el monto total de las multas impagas y que no se encuentren con reclamación pendiente o con el plazo vigente para reclamar de ellas, será descontado de la factura pendiente de pago.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS JAVIER
Razón Social J.M. CONSTRUCCIONES SPA
R.U.T. 76.889.325-K
Sucursal LUIS JAVIER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1GlobalLos servicios que se realizarán se detallan a continuación, comprenden materiales y mano de obra. a) Retiro de termo a gas natural de 152 lts., marca Rheem existente, e instalación de uno nuevo de iguales características, más accesorios, fittings, accesorios; uniones patente, válvulas de corte y seguridad. b) Retiro e instalación de cielo falso americano de 13 palmetas en piso de subterráneo, dañado por filtración. c) Limpieza y retiro de desechos. Todos los equipos, materiales y accesorios deben ser nuevos sin uso. El INACH se reserva el derecho de solicitar copia simple de los documentos tributarios de compra de los equipos, materiales y accesorios utilizados. servicio de reposición del termo a gas natural (GN) ubicado en la sala caldera del 1er piso y reparación cielo raso de la biblioteca ubicados en el Edificio Dirección Nacional del INACH. $ 1.096.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.096.790 $ 1.096.790
Total Neto $ 1.096.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 208.390
TOTAL OC $ 1.305.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.